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Alianza SIDALC
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Signatura:658.012.7
Autor:Pungitore, JosAc Luis  
Título: Sistemas administrativos y control interno : descripciA3n de operaciones bA­sicas en la empresa bajo condiciones de control /.
ISBN: 9789871577873
P.imprenta: Buenos Aires :. Osmar D. Buyatti,. 2013.. 392 p. : 22 cm. Edición ; Nva. ed. ampl. y act. [3a. ed.].
Notas: En encabezado de cada pA­gina indica 2a. ed., pero corresponde a una nueva ed.
BibliografA-a: p. 389-390.
PARTE I: IntroducciA3n. El sistema de control interno. Compras y cuentas a pagar. Pagos. Ventas y cuentas a cobrar. Cobranzas. Control interno en el A­rea tesorerA-a. Controles y conciliaciones. PARTE II: Riesgos y prejuicios. Controles generales. Controles de aplicaciA3n. SelecciA3n de software. Sistema de ventas y cuentas a cobrar. Sistema de compras y cuentas a pagar. Sistema de stock. Movimientos de fondos. Sistema de sueldos y jornales. Sistema de contabilidad. PARTE III: Los circuitos administrativos.
Descriptores_Es:AdministraciA3n;  Sistemas de informaciA3n para la gestiA3n;  Sistemas de control;  Control interno;  Finanzas;  Pagos;  Sistemas administrativos 
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Signatura:657.6
Autor:Holmes, Arthur W.  
Título: Principios bA­sicos de auditorA-a /.
P.imprenta: MAcxico D.F. :. Continental,. c1968.. 460 p. ; 22 cm. Edición ; 1a. ed
Notas: AuditorA-a y sus informes. Control interno. Un programa de auditorA-a, iniciaciA3n de una auditorA-a. Papeles de trabajo de la auditorA-a. Examen de los registros y evidencias originales. Caja. Cuentas y documentos por cobrar, ingresoa relacionados y pAcrdidas por crAcditos. Inversiones e ingresos relacionados. Inventarios y costos de ventas. Pagos anticipados y gastos relacionados. Activo fijo y gastos relacionados. Activos intangibles. Pasivo circulante. Pasivos a largo plazo. Capital contable. Consideraciones adicioneales sobre los ingresos y gastos. ConclusiA3n de una auditorA-a. Eventos subsecuentes a los estados financieros. Responsabilidades legales de los contadores profesionales, requisitos de la S.E.C.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  Control interno 
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Autor:Milessi, Juan JosAc  
Aut. Analit.: Moreno, Carlos Erasmo.
Título: El control interno : autoevaluaciA3n de riesgos y controles /.
ISBN: 9879138872
P.imprenta: Buenos Aires :. AplicaciA3n Tributaria,. 2001.. 317 p. ; 23 cm.
Notas: BibliografA-a: p. 313-317
Control interno. El paradigma del control.AutoevaluaciA3n de riesgos y controles. AutoevaluaciA3n directa.AutoevaluaciA3n a travAcs de workshops.Beneficios y dificultades de la implementaciA3n de la metodologA-a de auoevaluaciA3n.El papel del facilitador.MetodologA-a de implementaciA3n propuesta.Presente y futuro de la autoevaluaciA3n.ApAcndice A: Informe COSO.ApAcndice B: Informe CoCo.ApAcndice C:Ejemplos Reales de ImplementaciA3n.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control interno 
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Autor:Petrei, Romeo  
Título: El control de la hacienda pA§blica en AmAcrica Latina.
ISBN: 9879094158
P.imprenta: CA3rdoba :. Ediciones Eudecor,. 1996.. 144 p.
Notas: Material disponible en DepA3sito de Biblioteca Campus.
Descriptores_Es:AdministraciA3n pA§blica;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  CONTROL EXTERNO;  Control interno;  FONDOS RESERVADOS;  Presupuesto;  Reforma del estado;  Tribunal de cuentas 
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Autor:Gaviria Correa, Gonzalo  
Título: El control interno : manual para su aplicaciA3n en las entidades nacionales, departamentales y municipales /.
ISBN: 9589276555
P.imprenta: MedellA-n :. Biblioteca JurA-dica DikAc,. 1995. viii, 261 p. ; 22 cm. Edición ; 5a. ed
Notas: BibliografA-a: p. 261.
Breve panorama de los controles del estado. DefiniciA3n del control interno. Principios rectores para el ejercicio del control interno. ImplantaciA3n e implementaciA3n del sistema de control interno. El sistema de control interno y la nueva cultura del control fiscal. ApAcndice legislativo.
Descriptores_Es:ADMINISTRACION PUBLICA;  AuditorA-a interna;  COLOMBIA;  Control interno 
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Signatura:352:006.35
Corporativo: CA3rdoba (Argentina)
Título: Normas generales de control interno de la Municipalidad de la ciudad de CA3rdoba aAño 2000.
P.imprenta: CA3rdoba :. Sindicatura Municipal de la Ciudad de CA3rdoba,. 2000.. 52 p. ; 28 cm.
Notas: Aprobadas por Decreto NA§ 1390/00 y NA§ 2690/00.
Normas de ambiente de control. Normas de evaluaciA3n de riesgos. Normas de actividades de control. Normas de informaciA3n y de comunicaciA3n. Normas de supervisiA3n.
Descriptores_Es:AdministraciA3n pA§blica;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Sistemas de informaciA3n 
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Autor:Gaviria Correa, Gonzalo  
Título: El control interno : manual para su aplicaciA3n en las entidades nacionales, departamentales y municipales /.
ISBN: 9589276555
P.imprenta: MedellA-n :. Biblioteca JurA-dica DikAc,. 1995.. viii, 261 p. ; 22 cm. Edición ; 5a. ed.
Notas: BibliografA-a: p. 261.
Breve panorama de los controles de estado. DefiniciA3n del control interno. Principios rectores para el ejercicio del control interno. Objetivos y requisitos del sistema de control interno. Responsabilidad del sistema de control interno. Elementos fundamentales del sistema de control interno. La auditorA-a interna. ImplantaciA3n e implementaciA3n del sistema de control interno. El sistema de control interno y la nueva cultura del control fiscal. ApAcndice legislativo.
Descriptores_Es:AdministraciA3n;  AdministraciA3n municipal;  AdministraciA3n pA§blica;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Sistemas administrativos;  Sistemas de control 
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Signatura:658.012.7
Autor:Pungitore, JosAc Luis  
Título: Sistemas administrativos y control interno /.
ISBN: 97898711403679871140363
P.imprenta: Buenos Aires :. Osmar D. Buyatti,. 2006.. 334 p. ; 22 cm. Edición ; 2a. ed. ampliada
Notas: DescripciA3n de operaciones bA­sicas en la empresa bajo condiciones de control.
PARTE 1: IntroducciA3n. El sistema de control interno. Compras y cuentas a pagar. Pagos. Ventas y cuentas a cobrar. Cobranzas. PARTE 2: Riesgos y prejuicios. Controles generales. Controles de aplicaciA3n. SelecciA3n de software. Sistema de ventas y cuentas a cobrar. Sistema de compras y cuentas a pagar. Sistema de stock. Movimientos de fondos. Sistema de sueldos y jornales. Sistema de contabilidad.
Descriptores_Es:AdministraciA3n;  Control interno;  Finanzas;  Pagos;  Sistemas administrativos;  Sistemas de informaciA3n para la gestiA3n;  Venta 
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Corporativo: Banco Central de la RepA§blica Argentina
Aut. Analit.: SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS.
Título: InformaciA3n de entidades financieras.
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Banco Central de la RepA§blica Argentina :. 1998. 453 p. : 29 cm.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  Bancos;  Control interno;  Cuentas;  DepA3sitos bancarios;  Entidades financieras;  InformaciA3n contable;  Patrimonio neto;  PrAcstamos 
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Autor:Bailey, Larry P.  
Aut. Analit.: HOLZMANN, OSCAR J., TR.
Título: Miller guA-a de auditorA-a 1998 : un anA­lisis de las normas de auditorA-a, de testimonio, de revisiA3n y compilaciA3n, y del control de calidad en estos servicios vigentes en los Estados Unidos de NorteamAcrica.
ISBN: 8481743836
Idioma: SPA
P.imprenta: Madrid :. Harcourt Brace,. c1998. p. v. ; 23 cm.
Notas: Traducido por: Oscar J. Holzmann
Contenido: PARTE 1. Estados financieros auditados. PARTE 2. Revisiones intermedias, estados finnacieros condensados, registrando informaciA3n dentro de los Estatutos Federales de Valores, y Cartas a los Agentes de Valores (underwriters). PARTE 3. Trabajos de compilaciA3n y revisiA3n. PARTE 4. Estados financieros previstos. PARTE 5. Trabajos de testimonio. PARTE 6. Trabajos de procedimientos previamente convenidos. PARTE 7. PrA­cticas de contabilidad y auditorA-a especializadas por industrias.
Descriptores_Es:Auditores;  AuditorA-a;  Control interno;  Estados financieros;  Informe de auditorA-a;  Normas contables 
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Autor:Wolinsky, Jaime I.  
Título: Manual de auditorA-a integral y ambiental : cual es el camino.
ISBN: 9879156285
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Osmar D. Buyatti,. c1998. 306 p. ; 22 cm.
Notas: Incluye referencias bibliogrA­ficas
Contenido: AuditorA-a en Argentina integral y ambiental. De la auditorA-a tradicional a la auditorA-a integral. Funciones de la direcciA3n superior de empresas y/o organismos pA§blicos. Control øControl interno øAuditorA-a interna. Pautas de un buen control interno. Responsabilidad del control interno. AuditorA-a integral en la administraciA3n pA§blica. Puntos de revisiA3n en cada area. Procedimientos de auditorA-a en general y auditorA-a integral. Los informes de auditorA-a. AuditorA-a integral en sectores operativos. AuditorA-a ambiental øAuditoria integral. FunciA3n del Auditor interno en la auditorA-a ambiental. Mirando el siglo XXI.
Descriptores_Es:ADMINISTRACION PUBLICA;  Auditores;  AuditorA-a;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  AuditorA-a operativa;  Bienes de uso;  COMERCIALIZACION.;  COMPETENCIA JURISDICCIONAL;  Control;  Control interno;  ECONOMIA;  Eficacia;  Eficiencia;  ESTADOS CONTABLES;  Finanzas;  Fraude;  ISO 14000;  ISO 9000;  JurisdicciA3n;  Manual;  Normas ISO;  PRODUCCION;  Seguros 
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Corporativo: Argentina.
Título: Ley de administraciA3n financiera y de los sistemas de control [LEY 24.156] : con sus reglamentos, leyes modificaciones y complementarias al 30 de mayo 1997.
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Sindicatura General de la NaciA3n,. 1997. 129 p. ; 23 cm.
Notas: Contenido: LEY DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL: Disposiciones generales. Del sistema presupuestario. Del sistema de crAcdito pA§blico. Del sistema de tesorerA-a. Del sistema de contabilidad gubernamental. Del sistema de control interno. Del control externo. Disposiciones varias. ANEXOS: Observaciones a la Ley 24.156. Ley 24.442. Capitulo sexto, artA-culo 85 de la ConstituciA3n Nacional. Fuentes. Criterios TipogrA­ficos.
Descriptores_Es:AdministraciA3n financiera;  ARGENTINA [LEY 24.156];  ARGENTINA [LEY 24.442];  Contabilidad pA§blica;  CONTROL EXTERNO;  Control interno;  CrAcdito;  Presupuesto pA§blico;  Sistemas de control 
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Autor:Suarez Suarez, AndrAcs S.  
Título: La moderna auditorA-a : un anA­lisis conceptual y metodolA3gico.
ISBN: 8476155735
Idioma: SPA
P.imprenta: Madrid :. McGraw-Hill Interamericana,. c1991. x, 109 p. : 23 cm. Edición ; 1. ed
Notas: Serie McGraw-Hill de Management
BibliografA-a: p. 106-109La Biblioteca posee: 2 ej.
Contenido: Nacimiento y desarrollo de la auditorA-a. El control de la actividad econA3mico-financiera del sector pA§blico. Naturaleza e interdependencia de los diferentes tipos, ciclos y niveles de control. Control interno. Procedimientos de auditorA-a y papeles de trabajo. Muestreo estadA-stico y auditorA-a. El control de la empresa pA§blica. Perfil de auditorA-a. La auditorA-a en los procesos de fiscalizaciA3n del Tribunal de Cuentas. AuditorA-a e informA­tica.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  COMUNIDAD EUROPEA.;  Control interno;  Empresas pA§blicas;  ESPAA`A;  EstadA-sticas;  InformA­tica;  Muestreo;  Sector pA§blico;  Sistema de informaciA3n contable;  SISTEMAS INFORMATICOS;  Tribunal de cuentas 
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Autor:RodrA-guez, Alfredo C.  
Título: TAccnica y organizaciA3n bancarias : manual del banquero.
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Macchi,. c1980. 645 p. ; 22 cm.
Notas: BibliografA-a: p. 643-645La Biblioteca posee: 4 ej.
Contenido: PARTE A. LA BANCA: FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE SU GESTION: Desarrollo histA3rico de la banca. Concepto y clasificaciA3n de las entidades financieras. Funciones y principios de la gestiA3n bancaria. Recursos de las entidades. El riesgo. El interAcs y otros precios. Liquidez y solvencia. PARTE B. OPERACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: IntroducciA3n. DepA3sitos, cuentas y garantA-a. DepA3sitos a la vista y cuentas corrientes. Otros depA3sitos bancarios. El crAcdito. PrAcstamos bancarios y aperturas de crAcdito. El descuento. Diversas operaciones crediticias. El leasing. Operaciones de garantA-as, de corto plazo y entre entidades. Operaciones con valores mobiliarios y fideicomiso. Operaciones vinculadas con el sector externo. Otras operaciones. PARTE C. LA BANCA: ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO: ConstituciA3n y liquidaciA3n de las entidades financieras. OrganizaciA3n y estructura funcional. DirecciA3n y niveles superiores. El A­rea financiera. CrAcditos y sector externo. La administraciA3n. Contabilida
Descriptores_Es:ACTIVIDAD BANCARIA Y FINANCIERA;  ASESORES FINANCIEROS;  AuditorA-a;  Banco central;  Bancos;  Cajas de ahorro;  CAMARAS DE COMPENSACION;  Capital propio;  CONTABILIDAD BANCARIA;  Control interno;  CrAcdito bancario;  CrAcdito documentario;  Cuentas bancarias;  DEPOSITOS A LA VISTA;  DepA3sitos bancarios;  Descuento bancario;  Entidades financieras;  Fideicomiso;  GarantA-a del crAcdito;  INTERES BANCARIO;  Leasing;  LIQUIDEZ BANCARIA;  OPERACIONES CREDITICIAS;  Operaciones y servicios financieros;  ORGANIZACION BANCARIA;  PrAcstamos;  RIESGO BANCARIO;  SA-ndicos;  VALORES BURSATILES 
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Autor:RodrA-guez, Alfredo C.  
Aut. Analit.: Castano, Elba, colab.
Título: Manual de contabilidad bancaria : contabilidad de entidades financieras.
ISBN: 9505370423
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Macchi,. 1983. 431 p. ; 22 cm.
Notas: BibliografA-a: p. 430La Biblioteca posee: 5 ej.
Contenido: Las entidades financieras y su contabilidad. Plan y manual de cuentas. La registraciA3n contable. Ajustes y estados contables. AnA­lisis de la informaciA3n contable. Proceso y organizaciA3n contables. Control y auditorA-a.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  Bancos;  CONTABILIDAD BANCARIA;  Control interno;  Entidades financieras;  ESTADOS CONTABLES;  InformaciA3n contable;  Plan de cuentas 
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Autor:Rusenas, RubAcn Oscar  
Título: Manual de control interno.
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Cangallo,. 1978. 240 p. : 23 cm. Edición ; 1. ed
Notas: Incluye A-ndice
BibliografA-a: p. 231-232
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control interno 
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Autor:Fowler Newton, Enrique  
Título: AuditorA-a aplicada /.
ISBN: 9505371845(o.c.)
P.imprenta: Buenos Aires :. Macchi,. c1991.. 2 v. ; 22 cm.
Notas: Incluye A-ndice.Se complementa con "Cuestiones fundamentales de auditorA-a".
PARTE 1. CUESTIONES GENERALES: El proceso de auditorA-a. Procedimientos de auditorA-a. Planeamiento y administraciA3n. ConsideraciA3n de los controles internos. Muestreo. Evidencias y archivos de auditorA-a. La relaciA3n con el cliente. Controles de calidad. PARTE 2. DESARROLLO DE UNA AUDITORIA: Trabajos iniciales. Patrimonio neto y saldos con los socios. Deudas y resultados por prAcstamos. Bienes de uso, intangibles y cuentas relacionadas. Compras, proveedores y cuentas relacionadas. Remuneraciones y cargas sociales. Existencias y cuentas de resultados relacionadas. Ventas, crAcditos por ventas y cuentas relacionadas. Fondos y resultados relacionados. Inversiones permanentes y sus resultados. Impuestos. Contingencias. Deudores y acreedores diversos. Resultados y evoluciA3n financiera. Trabajos finales.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Control de calidad;  Control interno;  Impuestos;  Muestreo;  Normas contables 
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Autor:Rusenas, RubAcn Oscar  
Título: Manual de control interno.
ISBN: 9505430582
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Cangallo,. 1983. 240 p. : 23 cm. Edición ; 2. ed
Notas: Incluye A-ndice
BibliografA-a: p. 231-232
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Manual 
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Autor:Nardelli, Jorge R.  
Título: AuditorA-a y seguridad de los sistemas de computaciA3n.
ISBN: 9505430655
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Cangallo,. c1984. 508 p. Edición ; 1. ed
Notas: Incluye A-ndiceLa Biblioteca posee: 2 ej.
BibliografA-a: p.495-501
Contenido: IntroducciA3n. El entorno electrA3nico. El control interno electrA3nico. Relevamiento y evaluaciA3n del sistema de control interno electrA3nico. AuditorA-a sin el empleo del computador. Empleo del computador para las verificaciones o pruebas de procedimientos. MA­s sobre el empleo del computador para las verificaciones o pruebas de procedimientos. AuditorA-a de la informaciA3n procesada por el sistema. El programa especial. AuditorA-a de la informaciA3n procesada por el sistema "Paquetes" para auditorA-a ("Generalized audit software" o "GAS"). Seguridad de los sistemas de computaciA3n. El delito informA­tico. La pericia tAccnica del auditor, papel de trabajo y conclusiones finales. GrA­ficos explicativos. Anexos informativos.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  ComputaciA3n;  Control interno;  Delitos informA­ticos;  InformA­tica;  Seguridad informA­tica 
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Autor:Magdalena, Fernando Gabriel  
Título: Sistemas administrativos.
ISBN: 9505370813
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Macchi,. 1984-96. 166 p. : 22 cm.
Notas: La Biblioteca posee: 3 ej.
Contenido: PARTE 1. ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: InserciA3n de los sistemas administrativos en las organizaciones. Funciones del sistema administrativo. CaracterA-sticas y problemas que afectan a los sistemas administrativos. El anA­lisis de sistemas y los sistemas administrativos. CapA-tulos del anA­lisis de sistemas. RelaciA3n entre estructura y sistemas. PARTE 2. EL ANALISIS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: Enfoque de sistemas. MetodologA-a de anA­lisis de sistemas administrativos. Herramientas de anA­lisis. PARTE 3. NORMAS SUSTANTIVAS EN EL DISEA`O DE SISTEMAS: UbicaciA3n conceptual. Control interno. Procedimientos. InformaciA3n gerencial. AuditorA-a operativa.
Descriptores_Es:AnA­lisis de sistemas;  AuditorA-a operativa;  Control interno;  DiseAño de sistemas;  Enfoque de sistemas;  Estructura orgA­nica;  PERT;  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS;  Sistemas administrativos;  Sistemas de informaciA3n para la gestiA3n 
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Autor:Gavin, Thomas A.  
Título: AuditorA-a de las iniciativas de cambio de procesos en los negocios.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 106-119.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  Cambio organizacional;  Control de gestiA3n;  Control interno;  Cultura empresarial;  PROCESOS 
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Autor:Casal, Armando Miguel  
Título: La auditorA-a de las pequeAñas y medianas empresas (PyMEs). El enfoque de auditorA-a sistAcmico en base al modelo de riesgo.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 8 (2004 ago.), p. 15-27.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  Control interno;  Normas internacionales;  PequeAña y mediana empresa;  Resoluciones tAccnicas 
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Autor:Casal, Armando Miguel  
Título: La auditorA-a de las pequeAñas y medianas empresas (PyMEs). CaracterA-sticas, control interno y normas aplicables.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 7 (2004 jul.), p. 21-37.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control interno;  Estructura de la empresa;  InformaciA3n financiera;  PequeAña y mediana empresa 
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Autor:Daigle, Ronald J.  
Aut. Analit.: Lampe, James C.
Título: Respuesta a la Ley Sarbanes Oxley con la garantA-a online.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 2 (2004 feb.), p. 62-70.
Notas: Publicado con autorizaciA3n del Research Institute of America
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Informe de auditorA-a;  TecnologA-a de la informaciA3n;  TRATAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 
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Autor:Pou Seto, Josep  
Título: AuditorA-a externa del sector pA§blico.
Serie:BoletA-n AECA. , no. 54 (2001 ene.), p. 22-27.
Notas:
Descriptores_Es:AnA­lisis contable;  AuditorA-a externa;  Contabilidad financiera;  Control de gestiA3n;  Control interno;  ESPAA`A;  Informe de auditorA-a;  Sector pA§blico 


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