Universidad Católica de Córdoba, Argentina
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Alianza SIDALC
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Signatura:657.6
Autor:AngelomAc, Susana Teresa  
Título: AuditorA-a operacional /.
ISBN: 9789871871452
P.imprenta: Buenos Aires :. Nueva LibrerA-a,. c2016.. 91 p. : 22 cm.
Notas: BibliografA-a: p. 91.
CaracterA-sticas de la auditorA-a operacional. Evidencias de la auditorA-a operacional. EjecuciA3n de auditorA-as: procedimientos. EjecuciA3n de las auditorA-as: prA­cticas. ElaboraciA3n del informe. Planeamiento en auditorA-a operacional. AuditorA-a de gestiA3n.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Auditores;  AuditorA-a de gestiA3n;  GestiA3n 
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Autor:Lafaye, Hugo Enrique,  
Título: ISO 9000, VERSION 2000. Experiencia Operativa.
P.imprenta: CA3rdoba,. 2001.. 190 p.
Notas: Publicaciones
Descriptores_Es:Almacenamiento;  AuditorA-a interna;  Calidad;  Control de proceso;  CONTROL DE PRODUCTO;  GestiA3n;  ISO 9000;  ISO 9001;  Manual de calidad;  Mejora continua;  PEQUEA`A Y MEDIANA EMPRESA 
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Autor:Milessi, Juan JosAc  
Aut. Analit.: Moreno, Carlos Erasmo.
Título: El control interno : autoevaluaciA3n de riesgos y controles /.
ISBN: 9879138872
P.imprenta: Buenos Aires :. AplicaciA3n Tributaria,. 2001.. 317 p. ; 23 cm.
Notas: BibliografA-a: p. 313-317
Control interno. El paradigma del control.AutoevaluaciA3n de riesgos y controles. AutoevaluaciA3n directa.AutoevaluaciA3n a travAcs de workshops.Beneficios y dificultades de la implementaciA3n de la metodologA-a de auoevaluaciA3n.El papel del facilitador.MetodologA-a de implementaciA3n propuesta.Presente y futuro de la autoevaluaciA3n.ApAcndice A: Informe COSO.ApAcndice B: Informe CoCo.ApAcndice C:Ejemplos Reales de ImplementaciA3n.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control interno 
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Autor:Petrei, Romeo  
Título: El control de la hacienda pA§blica en AmAcrica Latina.
ISBN: 9879094158
P.imprenta: CA3rdoba :. Ediciones Eudecor,. 1996.. 144 p.
Notas: Material disponible en DepA3sito de Biblioteca Campus.
Descriptores_Es:AdministraciA3n pA§blica;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  CONTROL EXTERNO;  Control interno;  FONDOS RESERVADOS;  Presupuesto;  Reforma del estado;  Tribunal de cuentas 
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Autor:Gaviria Correa, Gonzalo  
Título: El control interno : manual para su aplicaciA3n en las entidades nacionales, departamentales y municipales /.
ISBN: 9589276555
P.imprenta: MedellA-n :. Biblioteca JurA-dica DikAc,. 1995. viii, 261 p. ; 22 cm. Edición ; 5a. ed
Notas: BibliografA-a: p. 261.
Breve panorama de los controles del estado. DefiniciA3n del control interno. Principios rectores para el ejercicio del control interno. ImplantaciA3n e implementaciA3n del sistema de control interno. El sistema de control interno y la nueva cultura del control fiscal. ApAcndice legislativo.
Descriptores_Es:ADMINISTRACION PUBLICA;  AuditorA-a interna;  COLOMBIA;  Control interno 
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Signatura:352:006.35
Corporativo: CA3rdoba (Argentina)
Título: Normas generales de control interno de la Municipalidad de la ciudad de CA3rdoba aAño 2000.
P.imprenta: CA3rdoba :. Sindicatura Municipal de la Ciudad de CA3rdoba,. 2000.. 52 p. ; 28 cm.
Notas: Aprobadas por Decreto NA§ 1390/00 y NA§ 2690/00.
Normas de ambiente de control. Normas de evaluaciA3n de riesgos. Normas de actividades de control. Normas de informaciA3n y de comunicaciA3n. Normas de supervisiA3n.
Descriptores_Es:AdministraciA3n pA§blica;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Sistemas de informaciA3n 
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Autor:Arens, Alvin A.  
Aut. Analit.: BEASLEY, MARK S. ELDER, RANDAL J.
Título: AuditorA-a : un enfoque integral /.
ISBN: 97026073969789702607397
Idioma: SPA
P.imprenta: Naucalpan de JuA­rez :. Pearson EducaciA3n,. c2007. xvii, 800 p. ; 27 cm. Edición ; 11a. ed
Notas: Incluye A-ndice.La biblioteca posee: 3 ej.
PARTE 1: La profesiA3n de auditor. PARTE 2: El proceso de auditorA-a. PARTE 3: AplicaciA3n del proceso de auditorA-a al ciclo de ventas y cobranza. PARTE 4: AplicaciA3n del proceso de auditorA-a a otros ciclos. PARTE 5: TerminaciA3n de la auditorA-a. PARTE 6: Otros servicios de aseguramiento y no aseguramiento.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  AuditorA-a operativa;  CONTABILIDAD 
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Autor:Franklin Fincowsky, Enrique BenjamA-n  
Título: AuditorA-a administrativa : gestiA3n estratAcgica del cambio /.
ISBN: 97026078419789702607847
Idioma: SPA
P.imprenta: Naucalpan de JuA­rez :. Pearson EducaciA3n,. c2007. xxvii, 839 p. ; 26 cm. Edición ; 2a. ed
Notas: Marco conceptual. El auditor. MetodologA-a de la uditorA-a administrativa. Indicadores. Cuestionarios. CAcdulas y grA­ficos. Escalas de mediciA3n. Normas de calidad. La auditorA-a en el sector privado. La auditorA-a en el sector pA§blico.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  Control de gestiA3n 
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Autor:Gaviria Correa, Gonzalo  
Título: El control interno : manual para su aplicaciA3n en las entidades nacionales, departamentales y municipales /.
ISBN: 9589276555
P.imprenta: MedellA-n :. Biblioteca JurA-dica DikAc,. 1995.. viii, 261 p. ; 22 cm. Edición ; 5a. ed.
Notas: BibliografA-a: p. 261.
Breve panorama de los controles de estado. DefiniciA3n del control interno. Principios rectores para el ejercicio del control interno. Objetivos y requisitos del sistema de control interno. Responsabilidad del sistema de control interno. Elementos fundamentales del sistema de control interno. La auditorA-a interna. ImplantaciA3n e implementaciA3n del sistema de control interno. El sistema de control interno y la nueva cultura del control fiscal. ApAcndice legislativo.
Descriptores_Es:AdministraciA3n;  AdministraciA3n municipal;  AdministraciA3n pA§blica;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Sistemas administrativos;  Sistemas de control 
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Autor:Weill, Michel  
Título: L'audit stratAcgique : qualitAc et efficacitAc des organisations /.
ISBN: 2124650378
Idioma: SPA
P.imprenta: Toulouse :. AFNOR,. c1999. vi, 248 p. ; 24 cm.
Notas: Incluye referencias bibliogrA­ficas e A-ndice.
Les fondements de l'audit stratAcgique. Les dysfonctionnements stratAcgiques gAcnAcraux. Les dysfonctionnements et objetifs de la qualitAc totale. L'analyse des causes.
Descriptores_Es:ADMINISTRACION;  AuditorA-a interna;  Calidad total;  CONTROL DE CALIDAD 
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Autor:Wolinsky, Jaime I.  
Título: Manual de auditorA-a integral y ambiental : cual es el camino.
ISBN: 9879156285
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Osmar D. Buyatti,. c1998. 306 p. ; 22 cm.
Notas: Incluye referencias bibliogrA­ficas
Contenido: AuditorA-a en Argentina integral y ambiental. De la auditorA-a tradicional a la auditorA-a integral. Funciones de la direcciA3n superior de empresas y/o organismos pA§blicos. Control øControl interno øAuditorA-a interna. Pautas de un buen control interno. Responsabilidad del control interno. AuditorA-a integral en la administraciA3n pA§blica. Puntos de revisiA3n en cada area. Procedimientos de auditorA-a en general y auditorA-a integral. Los informes de auditorA-a. AuditorA-a integral en sectores operativos. AuditorA-a ambiental øAuditoria integral. FunciA3n del Auditor interno en la auditorA-a ambiental. Mirando el siglo XXI.
Descriptores_Es:ADMINISTRACION PUBLICA;  Auditores;  AuditorA-a;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  AuditorA-a operativa;  Bienes de uso;  COMERCIALIZACION.;  COMPETENCIA JURISDICCIONAL;  Control;  Control interno;  ECONOMIA;  Eficacia;  Eficiencia;  ESTADOS CONTABLES;  Finanzas;  Fraude;  ISO 14000;  ISO 9000;  JurisdicciA3n;  Manual;  Normas ISO;  PRODUCCION;  Seguros 
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Autor:Suarez Suarez, AndrAcs S.  
Título: La moderna auditorA-a : un anA­lisis conceptual y metodolA3gico.
ISBN: 8476155735
Idioma: SPA
P.imprenta: Madrid :. McGraw-Hill Interamericana,. c1991. x, 109 p. : 23 cm. Edición ; 1. ed
Notas: Serie McGraw-Hill de Management
BibliografA-a: p. 106-109La Biblioteca posee: 2 ej.
Contenido: Nacimiento y desarrollo de la auditorA-a. El control de la actividad econA3mico-financiera del sector pA§blico. Naturaleza e interdependencia de los diferentes tipos, ciclos y niveles de control. Control interno. Procedimientos de auditorA-a y papeles de trabajo. Muestreo estadA-stico y auditorA-a. El control de la empresa pA§blica. Perfil de auditorA-a. La auditorA-a en los procesos de fiscalizaciA3n del Tribunal de Cuentas. AuditorA-a e informA­tica.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a externa;  AuditorA-a interna;  COMUNIDAD EUROPEA.;  Control interno;  Empresas pA§blicas;  ESPAA`A;  EstadA-sticas;  InformA­tica;  Muestreo;  Sector pA§blico;  Sistema de informaciA3n contable;  SISTEMAS INFORMATICOS;  Tribunal de cuentas 
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Autor:Rusenas, RubAcn Oscar  
Título: Manual de control interno.
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Cangallo,. 1978. 240 p. : 23 cm. Edición ; 1. ed
Notas: Incluye A-ndice
BibliografA-a: p. 231-232
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control interno 
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Autor:Fowler Newton, Enrique  
Título: Cuestiones fundamentales de auditorA-a.
ISBN: 9505372582
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Macchi,. c1993. 614 p. ; 23 cm.
Notas: Incluye software para bA§squedas temA­ticas computarizadasLa Biblioteca posee: 3 ej.
Incluye referencias bibliogrA­ficas e A-ndice
Contenido: PARTE 1. AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES: AuditorA-a (y otros exA­menes) de estados contables. Sindicaturas (con auditorA-a) en la Argentina. El auditor. La independendcia. La Actica profesional. Normas contables. El informe del auditor. La carta con recomendaciones. RegulaciA3n del ejercicio de la profesiA3n. Normas de auditorA-a. Responsabilidad del auditor. PARTE 2. SERVICIOS DIVERSOS: AuditorA-a de informaciA3n adicional a los estados contables. Revisiones (limitadas) de estados contables. Informes especiales y certificaciones. ExA­menes de informaciones prospectivas. Servicios de compilaciA3n.
Descriptores_Es:Auditores;  AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  ESTADOS CONTABLES;  A%tica profesional;  Informe de auditorA-a;  Normas contables 
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Autor:Fowler Newton, Enrique  
Título: AuditorA-a aplicada /.
ISBN: 9505371845(o.c.)
P.imprenta: Buenos Aires :. Macchi,. c1991.. 2 v. ; 22 cm.
Notas: Incluye A-ndice.Se complementa con "Cuestiones fundamentales de auditorA-a".
PARTE 1. CUESTIONES GENERALES: El proceso de auditorA-a. Procedimientos de auditorA-a. Planeamiento y administraciA3n. ConsideraciA3n de los controles internos. Muestreo. Evidencias y archivos de auditorA-a. La relaciA3n con el cliente. Controles de calidad. PARTE 2. DESARROLLO DE UNA AUDITORIA: Trabajos iniciales. Patrimonio neto y saldos con los socios. Deudas y resultados por prAcstamos. Bienes de uso, intangibles y cuentas relacionadas. Compras, proveedores y cuentas relacionadas. Remuneraciones y cargas sociales. Existencias y cuentas de resultados relacionadas. Ventas, crAcditos por ventas y cuentas relacionadas. Fondos y resultados relacionados. Inversiones permanentes y sus resultados. Impuestos. Contingencias. Deudores y acreedores diversos. Resultados y evoluciA3n financiera. Trabajos finales.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Control de calidad;  Control interno;  Impuestos;  Muestreo;  Normas contables 
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Autor:Rusenas, RubAcn Oscar  
Título: Manual de control interno.
ISBN: 9505430582
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Cangallo,. 1983. 240 p. : 23 cm. Edición ; 2. ed
Notas: Incluye A-ndice
BibliografA-a: p. 231-232
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Manual 
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Autor:Rusenas, RubAcn Oscar  
Título: Manual de auditorA-a interna y operativa.
ISBN: 9505430639
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Cangallo,. 1983. 377 p. : 23 cm. Edición ; 1. ed
Notas: Incluye A-ndice
BibliografA-a: p. 371-372
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  AuditorA-a operativa 
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Autor:Fowler Newton, Enrique  
Título: Cuestiones fundamentales de auditorA-a.
ISBN: 950718000028
Idioma: SPA
P.imprenta: Buenos Aires :. Tesis,. 1989. xxx, 667 p. ; 23 cm. Edición ; 1. ed
Notas: Incluye A-ndicesLa Biblioteca posee: 2 ej.
Contenido: PARTE 1. AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES: AuditorA-a (y otros exA­menes) de estados contables. AuditorA-a y fiscalizaciA3n interna. El auditor. La independendcia. Etica profesional. Normas contables. El informe del auditor. La carta con recomendaciones. RegulaciA3n del ejercicio de la profesiA3n. Normas de auditorA-a. Responsabilidad del auditor. PARTE 2. SERVICIOS DIVERSOS: AuditorA-a de informaciA3n adicional a los estados contables. Revisiones limitadas de estados contables. Informes especiales y certificaciones. ExA­menes de informaciA3n proyectada. Servicios de "compilaciA3n".
Descriptores_Es:Auditores;  AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  ESTADOS CONTABLES;  A%tica profesional;  Informe de auditorA-a;  Normas contables 
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Autor:Canetti, Miguel Marcelo  
Título: Del control interno a la administraciA3n de riesgos.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 5 (2005 mayo), p. 69-77.
Descriptores_Es:AnA­lisis del riesgo;  AuditorA-a interna;  Control de gestiA3n 
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Autor:Ziegenfuss, Douglas E.  
Título: El Instituto de Auditores Internos revisa las normas aplicables a la profesiA3n.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 1042-1052.
Descriptores_Es:Actividad profesional;  AuditorA-a interna;  Normas contables 
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Autor:Forrest, Jonathan S.  
Aut. Analit.: Forrest, Edward.
Título: El proceso de toma de decisiones puede ser tan sencillo como el ABM.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 873-876.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  TOMA DE DECISIONES 
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Autor:Rusenas, RubAcn  
Título: Importancia y justificaciA3n de la auditorA-a interna y operativa en las organizaciones.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 571-575.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Estructura organizativa;  Objetivos;  Recursos humanos 
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Autor:Woltizer, Phil  
Título: El auditor interno y el agregado de valor.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 476-477.
Descriptores_Es:Auditores;  AuditorA-a interna;  FormaciA3n profesional;  Valor agregado 
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Autor:Cathey, Jack  
Aut. Analit.: Nunley, Terry Schroeder, Richard.
Título: AuditorA-a de servicios empresarios tercerizados : un enfoque del ciclo vital.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 294-300.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control de gestiA3n;  TercerizaciA3n 
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Autor:Strand, Carolyn A.  
Aut. Analit.: Strawser, Jeffrey W.
Título: Una ayuda para los auditores internos : el SAS no 82 identifica factores de riesgo relativos a la malversaciA3n de activos.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. Vol. 2000 (2000), p. 174-180.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Delitos;  Fraude contable;  InformaciA3n contable 
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Autor:Casal, Armando Miguel  
Título: La auditorA-a de las pequeAñas y medianas empresas (PyMEs). CaracterA-sticas, control interno y normas aplicables.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 7 (2004 jul.), p. 21-37.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Control interno;  Estructura de la empresa;  InformaciA3n financiera;  PequeAña y mediana empresa 
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Autor:Aldhizer, George R.  
Aut. Analit.: Cashell, James D. Saylor, Jimmy D.
Título: Diez meses despuAcs : los directores de auditorA-a interna evalA§an el impacto de la Ley Sarbanes-Oxley.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 12 (2003 dic.), p. 65-73.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  ESTADOS UNIDOS;  LegislaciA3n 
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Autor:Cerullo, Michael J.  
Aut. Analit.: Cerullo, Virginia.
Título: El papel del auditor interno en el desarrollo e implementaciA3n de sistemas ERP.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 12 (2001 dic.), p. 63-72.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Sistemas de informaciA3n para la gestiA3n 
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Autor:Lazzati, Santiago C.  
Título: El buen gobierno corporativo : su impacto en las organizaciones y en la auditorA-a interna.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 5 (2004 mayo), p. 17-23.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  CONSEJO DIRECTIVO;  ORGANOS DIRECTIVOS;  Roles 
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Autor:Daigle, Ronald J.  
Aut. Analit.: Lampe, James C.
Título: Respuesta a la Ley Sarbanes Oxley con la garantA-a online.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 2 (2004 feb.), p. 62-70.
Notas: Publicado con autorizaciA3n del Research Institute of America
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  Control interno;  Informe de auditorA-a;  TecnologA-a de la informaciA3n;  TRATAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 
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Autor:Weaver, Michelle  
Aut. Analit.: Bhattacharya, Somnath Galup, Stuart.
Título: GestiA3n efectiva del software y auditorA-a interna.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 9 (2001 sep.), p. 45-57.
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Programas de computadora;  Sistema de informaciA3n para la gestiA3n;  Software;  ValoraciA3n financiera 
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32 / 39 Seleccione referencia / Select reference

Autor:Aldhizer, George R.  
Aut. Analit.: Cashell, James D.
Título: Papel del la auditorA-a interna en un proceso total de integraciA3n en las fusiones y adquisiciones.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 4 (2001 abr.), p. 54-61.
Descriptores_Es:AnA­lisis de la informaciA3n;  AnA­lisis del riesgo;  AuditorA-a interna;  Fusiones y adquisiciones 
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Autor:Forrest, Jonathan S.  
Aut. Analit.: Forrest, Edward.
Título: La auditorA-a interna y la conexiA3n con la gestiA3n basada en la actividad.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 4 (2001 abr.), p. 50-53.
Descriptores_Es:AnA­lisis de la informaciA3n;  AuditorA-a interna;  Sistema de informaciA3n para la gestiA3n 
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Autor:Foster, Sheila D.  
Aut. Analit.: Collins, Jason Greenawalt, Mary B.
Título: Los auditores internos suman valor por su capacidad especial para el anA­lisis de riesgos.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 3 (2001 mar.), p. 80-88.
Descriptores_Es:AnA­lisis del riesgo;  Auditores;  AuditorA-a interna;  Cultura empresarial;  EvaluaciA3n de inversiones;  Fusiones y adquisiciones 
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Autor:Mora, Cayetano Angel VA-ctor  
Aut. Analit.: Almeida Andrade, Guy Devaca PavA3n, Angel Santesteban Hunter, Jorge Hugo.
Título: AuditorA-a con enfoque integrador.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 1 (2001 ene.), p. 26-37.
Descriptores_Es:AuditorA-a;  AuditorA-a interna;  AuditorA-a operativa;  Control de gestiA3n;  Informe de auditorA-a;  VERIFICACION CONTABLE 
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Autor:Aldhizer, George R.  
Aut. Analit.: Cashell, James D.
Título: ConducciA3n de la diligencia debida en una joint venture internacional.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 2 (1999 dic.), p. 32-40.
Notas: TambiAcn disponible en : Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n 2000, pA­g.: 63-71
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Joint Ventures 
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Autor:De Lorenzo, Miguel Federico  
Título: Responsabilidad civil de los auditores frente a terceros (en torno al economic loss).
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 1 (1999 nov.), p. 48-60.
Notas: TambiAcn disponible en Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n 2000,pA­g.: 877-889
Descriptores_Es:Auditores;  AuditorA-a interna;  INFORMACION ECONOMICA;  RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Autor:Ramamoorti, Sridhar  
Aut. Analit.: Monroe, Julie K. Neumann, Frederick L.
Título: El valor de la tutorA-a y la capacitaciA3n personalizada en los equipos de auditorA-a interna.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 1 (1999 nov.), p. 32-42.
Notas: TambiAcn disponible en : Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n 2000, pA­g.: 26-36.
Descriptores_Es:Auditores;  AuditorA-a interna;  CapacitaciA3n;  FormaciA3n profesional 
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Autor:Bou-Raad, Giselle  
Aut. Analit.: Capitanio, Carmel.
Título: Consecuencias de la piraterA-a informA­tica (hacking) sobre la auditorA-a interna.
Serie:Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n. , no. 1 (1999 nov.), p. 23-31.
Notas: TambiAcn disponible en : Enfoques : Contabilidad y AdministraciA3n 2000, pA­g. : 18-25
Descriptores_Es:AuditorA-a interna;  Delitos informA­ticos;  Sistema bancario;  Sistema de informaciA3n contable 


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